1、負責建立、完善和維護集團的風險控制、審計監察管控體系,制定公司內部審計管理辦法和規章制度;
2、根據風險管理情況和公司發展需求,負責制定公司年度審計計劃,并組織實施;
3、負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見;
4、負責審計建議整改的后期跟進和監控改進,跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況提出反饋意見和建議;
5、負責集團總部、各子公司、各項目公司領導經濟責任審計及離任審計。對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行監察,調查并上報違法違紀行為;
6、指導內部監察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年度經營目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查;
7、完成領導交辦的專項調查工作,其他領導安排的工作。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,審計學、財務管理、企業管理等相關專業;
2、8年以上同崗位工作經驗,具有高級審計師或注冊會計師證書優先;
3、熟悉國家財經、審計、稅務、工程管理等法律法規;熟悉內部審計技術與方法;熟悉紀律監察、內部審計工作,了解行業相關政策及標準;
4、工作認真、敬業、責任心強、嚴謹細致、能適應較強工作壓力且具有原則性。



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交通·運輸·物流
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500-999人
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公司性質未知
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鄭州市經濟開發區第四大街與經北二路交叉口向南50米路東蓬勃大廈